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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000487
Nro. de Timbrado
16233958
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1506
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
IVA
₲ 227.273

Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209016
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400196
Nombre de la Licitación
Servicio de hotelería
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica