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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0018090
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15372881
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.025.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            58
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-06-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-06-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 56.486.253
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.456.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 211.725
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.637.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.637.045
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008449-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            052/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-21-209461
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.025.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 59.972.068
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.486.253
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402803
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN PARA EL IICS UNA
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Asunción (UNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud
        