Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015979
Nro. de Timbrado
15593489
Monto de la Factura
₲ 46.068.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.352.082
IVA
₲ 4.188.000

Retención DNCP
₲ 162.494
Retención IVA
₲ 1.256.400
Retención Renta
₲ 1.256.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207084
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.639.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.352.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401347
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales Y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas