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Datos del Pago

Nro. de Factura
7584 - 7585
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 18.257.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.182.570
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 64.402
Retención IVA
₲ 496.964
Retención Renta
₲ 496.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209904
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.450.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.944.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias