Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021018
Nro. de Timbrado
15510783
Monto de la Factura
₲ 16.653.760
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.671.946
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 58.742
Retención IVA
₲ 454.193
Retención Renta
₲ 454.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209455
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas