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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001720
Nro. de Timbrado
15091852
Monto de la Factura
₲ 21.550.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.279.531
IVA

Retención DNCP
₲ 76.013
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
028-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205132
Monto Contrato
₲ 21.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.355.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.279.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales