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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010050021630
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14534533
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 553.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            783
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 520.870
        
                                    IVA
                            
            ₲ 50.318
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.952
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.095
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.095
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80001856-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-21-207683
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 98.158.560
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 96.169.677
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 92.371.669
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392932
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE SEGUROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        