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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028231
Nro. de Timbrado
14539411
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
IVA
₲ 1.636.364

Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205831
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.404.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.524.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas