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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031015
Monto de la Factura
₲ 6.285.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.914.471
IVA
₲ 571.364

Retención DNCP
₲ 22.169
Retención IVA
₲ 171.409
Retención Renta
₲ 171.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205831
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.404.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.524.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388803
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas