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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005088
Nro. de Timbrado
16626034
Monto de la Factura
₲ 686.160
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.708
IVA
₲ 62.378

Retención DNCP
₲ 2.420
Retención IVA
₲ 18.713
Retención Renta
₲ 18.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201084
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.840.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.400.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA HIGER DEL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado