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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003617
Nro. de Timbrado
15877014
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. de Orden de Pago
1791
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.850.811
IVA
₲ 661.818
Retención DNCP
₲ 25.679
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 198.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209752
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.658.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.675.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402990
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica