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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
14542273
Monto de la Factura
₲ 27.167.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.565.383
IVA
₲ 2.469.727

Retención DNCP
₲ 95.825
Retención IVA
₲ 740.918
Retención Renta
₲ 740.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207271
Monto Contrato
₲ 101.796.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.684.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.419.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado