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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008151
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 64.160
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.869
IVA
₲ 5.833

Retención DNCP
₲ 233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199035
Monto Contrato
₲ 75.365.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.944.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.105.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393793
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura