Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001249
Nro. de Timbrado
16751954
Monto de la Factura
₲ 5.828.455
Nro. de Orden de Pago
1711
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.120
IVA
₲ 529.860

Retención DNCP
₲ 20.347
Retención IVA
₲ 158.958
Retención Renta
₲ 211.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200780
Monto Contrato
₲ 141.105.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.657.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.733.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390876
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica