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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018884
Monto de la Factura
₲ 337.260
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.034
IVA
₲ 30.660
Retención DNCP
₲ 1.226
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69455
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246399
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
