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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-2718
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.670
IVA
₲ 247.273
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 49.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-80027
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.036.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.188.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259821
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas