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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.000
IVA
₲ 500.000

Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NILDA MORALES DE MIRANDA
RUC
485386-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69444
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.300.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253051
Nombre de la Licitación
Consultoria Individual para el Mantenimiento y verificacion de Productos de la salud para el Catalogo de Bienes y Servicios de la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas