- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000007
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            591
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-11-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.330.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 150.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NILDA MORALES DE MIRANDA
        
                                    RUC
                            
            485386-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23019-13-69444
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 55.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.300.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            253051
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Consultoria Individual para el Mantenimiento y verificacion de Productos de la salud para el Catalogo de Bienes y Servicios de la DNCP
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        