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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000238
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.291
IVA
₲ 42.727

Retención DNCP
₲ 1.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STYLO S.A.
RUC
80063895-6
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69838
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.255.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.099.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COFFE BREACK PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas