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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019963
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.618
IVA
₲ 34.545

Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121869
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.726.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera