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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
2313
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
37/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123826
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302743
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RESMAS DE PAPEL (CON CRITERIOS SUSTENTABLES) CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa