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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001875
Nro. de Timbrado
12729610
Monto de la Factura
₲ 665.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.582
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123635
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.114.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.130.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311064
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE VEHICULOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu