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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001273
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11675485
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 665.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            542
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 662.582
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.418
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
        
                                    RUC
                            
            585011-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            004
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-16-123635
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 71.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 63.114.699
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 62.130.893
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            311064
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE VEHICULOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        