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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008625
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.648
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 12.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
016/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124385
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera