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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0003617
Nro. de Timbrado
11769147
Monto de la Factura
₲ 2.063.600
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.446
IVA
₲ 187.600

Retención DNCP
₲ 7.354
Retención IVA
₲ 56.280
Retención Renta
₲ 37.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121933
Monto Contrato
₲ 79.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.943.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.073.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Telefonia del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu