Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001120
Nro. de Timbrado
13117533
Monto de la Factura
₲ 1.262.730
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.258.138
IVA
₲ 114.794

Retención DNCP
₲ 4.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131852
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.176.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.748.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu