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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001106
Nro. de Timbrado
13117533
Monto de la Factura
₲ 2.500.063
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.878
IVA
₲ 227.278

Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.183
Retención Renta
₲ 68.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131852
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.176.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.748.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu