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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0032303
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12536762
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.620.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            269
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-06-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.491.572
        
                                    IVA
                            
            ₲ 238.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.337
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 71.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 47.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            51/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-16-129790
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.865.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.767.753
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306875
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
        