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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000248
Nro. de Timbrado
11218875
Monto de la Factura
₲ 2.248.600
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.378
IVA
₲ 204.418

Retención DNCP
₲ 8.013
Retención IVA
₲ 61.325
Retención Renta
₲ 40.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121955
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.828.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.438.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308675
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patio y Recolección de Residuos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu