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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007670
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 5.007.600
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.762.137
IVA
₲ 455.236

Retención DNCP
₲ 17.845
Retención IVA
₲ 136.571
Retención Renta
₲ 91.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121868
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.975.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.536.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera