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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043001
Nro. de Timbrado
11536599
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 1.500.000

Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133687
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESFIBRILADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción