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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004949
Nro. de Timbrado
12237042
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000

Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131454
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.344.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral de Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu