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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000416
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 1.221.500
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.058
IVA
₲ 11.045

Retención DNCP
₲ 4.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122748
Monto Contrato
₲ 7.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.622.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro