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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122551
Monto Contrato
₲ 9.369.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.057.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.910.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay