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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000206
Nro. de Timbrado
11658584
Monto de la Factura
₲ 5.059.000
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.017
IVA
₲ 459.909

Retención DNCP
₲ 18.028
Retención IVA
₲ 137.973
Retención Renta
₲ 91.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILDA FLORA PAREDES GOMEZ
RUC
1295651-1
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122419
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.478.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306925
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera