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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000233/234
Nro. de Timbrado
11950952
Monto de la Factura
₲ 11.730.000
Nro. de Orden de Pago
1160
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.155.017
IVA
₲ 1.066.364

Retención DNCP
₲ 41.801
Retención IVA
₲ 319.909
Retención Renta
₲ 213.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129480
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.573.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.998.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310072
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PLOMERIA, CARPINTERIA Y OTROS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central