- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0001091
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11463398
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 525.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            151
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-07-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 523.091
        
                                    IVA
                            
            ₲ 47.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80053392-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-16-122777
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.039.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.524.098
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.522.189
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310640
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Pintura y Otros
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu
        