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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019456
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 41.374.608
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.346.500
IVA
₲ 3.761.328
Retención DNCP
₲ 147.444
Retención IVA
₲ 1.128.398
Retención Renta
₲ 752.266
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123724
Monto Contrato
₲ 41.374.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.374.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.346.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
