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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-9635
Monto de la Factura
₲ 3.805.500
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.618.961
IVA
₲ 345.955

Retención DNCP
₲ 13.561
Retención IVA
₲ 103.787
Retención Renta
₲ 69.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-124988
Monto Contrato
₲ 41.788.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.467.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.611.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero