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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-11280
Monto de la Factura
₲ 3.593.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.416.878
IVA
₲ 326.636

Retención DNCP
₲ 12.804
Retención IVA
₲ 97.991
Retención Renta
₲ 65.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-124988
Monto Contrato
₲ 41.788.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.467.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.611.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero