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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15976
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.000
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
13/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-122011
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305795
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero