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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-14
Monto de la Factura
₲ 1.366.275
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.361.307
IVA
₲ 124.207

Retención DNCP
₲ 4.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-134543
Monto Contrato
₲ 15.895.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.968.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.769.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero