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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 5.957.250
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.091
IVA
₲ 46.409

Retención DNCP
₲ 1.819
Retención IVA
₲ 13.923
Retención Renta
₲ 9.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
022/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88281
Monto Contrato
₲ 27.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.057.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.691.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera