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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273

Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90176
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira