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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.545
IVA
₲ 86.364

Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89136
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.963.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.169.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro