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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 5.596.125
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.426
IVA
₲ 115.325

Retención DNCP
₲ 21.485
Retención IVA
₲ 34.598
Retención Renta
₲ 109.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87466
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.758.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera