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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-645/646/647/648/649.
Monto de la Factura
₲ 54.203.000
Nro. de Orden de Pago
2142
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.546.068
IVA
₲ 4.927.544

Retención DNCP
₲ 193.160
Retención IVA
₲ 1.478.263
Retención Renta
₲ 985.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
042/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87594
Monto Contrato
₲ 54.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.203.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.546.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa