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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0000187
Monto de la Factura
₲ 6.749.313
Nro. de Orden de Pago
3830
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.418.474
IVA
₲ 613.574

Retención DNCP
₲ 24.052
Retención IVA
₲ 184.072
Retención Renta
₲ 122.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85362
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.052.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.315.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia