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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 40.302.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.326.469
IVA
₲ 1.099.145

Retención DNCP
₲ 143.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 732.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89526
Monto Contrato
₲ 40.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.202.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.326.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu