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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.636
IVA
₲ 134.091

Retención DNCP
₲ 5.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87753
Monto Contrato
₲ 1.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.469.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270305
Nombre de la Licitación
COMPRA DE SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones